河北省國資委印發(fā)《關(guān)于深化監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》
河北省國資委印發(fā)《關(guān)于深化監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》
發(fā)布日期:2020-12-11|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資數(shù)據(jù)中心
為深入貫徹落實中央審計委員會和省委審計委員會有關(guān)會議精神,不斷完善監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督體系,有效發(fā)揮內(nèi)部審計“內(nèi)生免疫力”作用,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,參照國務(wù)院國資委實施意見,河北省國資委近日制定印發(fā)了《關(guān)于深化監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》(冀國資字〔2020〕228號,以下簡稱《實施意見》)。

《實施意見》從體制機制、主要工作、重點領(lǐng)域以及內(nèi)部審計監(jiān)管等方面,對深化監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作提出了明確要求:一是進一步完善內(nèi)部審計管理體制機制。明確建立健全黨委、董事會(或主要負責人)直接領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)體制,發(fā)揮董事會審計委員會管理和指導(dǎo)作用,完善激勵約束機制,壓實工作責任,加強集團總部對內(nèi)部審計工作的統(tǒng)一管控。二是強化內(nèi)部審計監(jiān)督。圍繞貫徹執(zhí)行黨和國家重大方針政策、省委和省政府決策 ……
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