中證協(xié)發(fā)布《證券公司內(nèi)部審計指引》2024年起正式實施
中證協(xié)發(fā)布《證券公司內(nèi)部審計指引》2024年起正式實施
入庫時間:2023-08-09|字體:| 下載收藏 語音播報
作者:劉宇陽 郝彥  來源:北京商報
8月8日,中證協(xié)發(fā)文表示,為規(guī)范證券公司內(nèi)部審計工作,提高內(nèi)部審計質(zhì)量,提升證券公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,促進證券行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,中證協(xié)制定發(fā)布《證券公司內(nèi)部審計指引》(以下簡稱《內(nèi)審指引》)?!秲?nèi)審指引》廣泛征求了行業(yè)機構(gòu)和監(jiān)管部門意見,并進行修改完善。

具體來看,《內(nèi)審指引》共八章四十九條,規(guī)定證券公司內(nèi)部審計組織架構(gòu)設(shè)置、職責(zé)權(quán)限范圍、工作程序?qū)嵤?、結(jié)果運用、自律管理等。

中證協(xié)表示,《內(nèi)審指引》強化了黨對證券公司內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo),在證券公司內(nèi)部審計工作實踐的基礎(chǔ)上,明確證券公司內(nèi)部審計范圍,規(guī)定內(nèi)部審計組織架構(gòu),規(guī)范內(nèi)部審計工作流程,加強內(nèi)部審計結(jié)果運用,進一步推動證券公司建立健全內(nèi)部審計制度,完善內(nèi)部審計監(jiān)督體系,加強內(nèi)部審計人員隊伍建設(shè),提高內(nèi)部審計工作效能???……
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