某公司內(nèi)部審計(jì)制度和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則
某公司內(nèi)部審計(jì)制度和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則
入庫時(shí)間:2024-04-12|字體:| 下載收藏 語音播報(bào)
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第一章總則

第一條為規(guī)范華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱華潤(rùn)三九)內(nèi)部審計(jì)工作,遵循相關(guān)法律法規(guī),深入貫徹落實(shí)中央重大決策部署、國(guó)家政策措施和國(guó)資監(jiān)管要求,實(shí)施華潤(rùn)三九戰(zhàn)略規(guī)劃,遵守華潤(rùn)三九規(guī)章制度,不斷規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、防范和降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營(yíng)效率和效果,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》《關(guān)于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的實(shí)施意見》《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》等法規(guī)制度,制定本制度。

第二條本制度適用于華潤(rùn)三九及各級(jí)子企業(yè)。

第三條內(nèi)部審計(jì)是指華潤(rùn)三九內(nèi)部獨(dú)立、客觀的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和建議活動(dòng),通過運(yùn)用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查評(píng)價(jià)中央重大決策部署、國(guó)家政策措施、國(guó)資監(jiān)管要求落實(shí)、戰(zhàn)略執(zhí)行、法律法規(guī)遵循、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)收支、企業(yè) ……
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